Ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan tahun, bidang, dan sub bidang
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Rp603.202.268,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp337.668.597,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp15.750.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp62.300.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp1.018.920.865,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | Rp117.824.174,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp15.150.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rp76.382.977,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 02.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Rp10.100.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp219.457.150,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp2.000.000.000,- | Rp2.000.000.000,- | Rp0,- | Rp2.000.000.000,- |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp6.850.000.000,- | Rp6.850.000.000,- | Rp0,- | Rp6.850.000.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp8.850.000.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp8.850.000.000,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp95.200.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 04.04 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Rp29.400.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 04.06 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | Rp3.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp127.600.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02 | Sub Bidang Keadaan Darurat | Rp20.000.000,- | Rp20.000.000,- | Rp0,- | Rp20.000.000,- |
| 05.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp18.000.000,- | Rp18.000.000,- | Rp0,- | Rp18.000.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp38.000.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp38.000.000,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01 | Penerimaan Pembiayaan | Rp363.500.580,- | Rp363.500.580,- | Rp0,- | Rp363.500.580,- |
| 06.02 | Pengeluaraan Pembiayaan | Rp48.000.000,- | Rp48.000.000,- | Rp0,- | Rp48.000.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp411.500.580,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp411.500.580,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||